<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
<metadata>
    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2015-01-01</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-02-11</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
    <urlFile>http://datil190.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
</metadata>
<data>
    <lotto>
      <cig>75F144D49C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILI FATT. N. 440/P DEL 7/5/2015 PER USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0213CD3DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO  FATT. D40 DEL 25/372015 PER TASSA ESAMI PROGETTO DELE DI LINGUA SPAGNOLA SCUOLA MANZONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97095980153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97095980153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1895.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1895.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z02170DD7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 23332 DEL 30/11/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON FONDI DIRITTO ALLO STUDIO PLESSO MARCONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z081676E3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NR. 2015108 DEL 14/10/2015 PER ACQUISTO HARD DISK ESTERNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A16BF2C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 23329 DEL 30/11/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON FONDI DIRITTO ALLO STUDIO PLESSO MANZONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C16DAA8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 03000024 DEL 30-10-2015 PER ACQUISTO TONER FAX DON MILANI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08238300159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L`UFFICIO MODERNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08238300159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L`UFFICIO MODERNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E14DA94F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA NR. 366 DEL 31/05/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z11145D028</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NR. 115 DEL 07/05/2015 PER ACQUISTO STAMPATI PER ESAMI DI STATO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z141647A99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NR. 2015104 DEL 12-10-2015 PER ACQUISTO PC SEGRETERIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997670583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997670583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>378.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>378.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z141741AE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 27 DEL 15/12/2015 PER ACQUISTO LIBRI PROGETTO BIBLIOTECA ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08636330154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FAUSTA RESTELLI A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08636330154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FAUSTA RESTELLI A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>371.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z16164DD2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NR. 2015101 DEL 12/10/2015 PER ACQUISTO STAMPANTE E CARTUCCE. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B1676B86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NR. 2015109 DEL 26/10/2015 PER ACQUISTO NOTEBOOK E STAMPANTE PER DIRITTO ALLO STUDIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D12C46AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NR. 364 DEL 31/05/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E1571E7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NR. 8715257415 DEL 29/10/2015 PER ONERI POSTALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F164D4D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 2015102 DEL 12-10.2015 PER ACQUISTO PACCHETTO 50 ORE SCALARE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z22138E3BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NR. 2015107 DEL 14/10/2015 PER PROGETTO EXPO JUNIOR ACQUISTO CARTUCCE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z231440A26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO EXPO YUNIOR 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CREMCRTTH51F112S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREA CRISTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CREMCRTTH51F112S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREA CRISTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z26136D748</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 5 DEL 5/6/2015 ESPERTO PER PROGETTO MOTORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97311690156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA SPORTIVA ATLETICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97311690156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA SPORTIVA ATLETICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>746.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>746.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C164DC40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. 8715259475 DEL 29-10-2015 PER ONERI POSTALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z301647952</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 2015103 DEL 12-10-2015 PER ACQUISTO COMPUTER PER UFFICIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>555.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3112FBC89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 141/P DEL 10/03/2015 PER USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997670583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997670583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1481.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1481.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3713E9382</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT.N.161 DEL 31/3/2015 USCITA DEL 3/3/2015 PLESSO ANNA FRANK A MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B1413E03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N.13/PA DEL 16/4/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670600228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI VAJOLET SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670600228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI VAJOLET SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D129FF1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE  FATT.150541562 DEL 02/02/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02375280928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02375280928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F146B53D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CREDITO SOESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2015 CONTO CONTRATTUALE 31253108-001  ID.RENDICONTO 2080749345 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4112B8087</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 251 DEL 29/1/2015 ABBONAMENTO AD AMMINISTRARE LA SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z43112A9BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. V3 9689 DEL 28/11/2014 PER PROGETTO SPERIMENTANDO SCUOLA DELL'INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z471715AF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 1001 DEL 27/11/2015 PER ACQUISTO STAMPATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A135DD29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO YOGA PLESSO MARCONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93543590157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU LAB acsd</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93543590157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU LAB acsd</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1920.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D132134E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTTURA N.8 DELL'8/3/2015 PER PROGETTO TEATRO A SCUOLA PLESSO MANZONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MDNRLF51L04G337X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDINI WILLIAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MDNRLF51L04G337X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDINI WILLIAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1708.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1708.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z50166344B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 2015105 DEL 12-10-2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z53136C5FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 30002782 DEL 9/3/2015 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01636440024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01636440024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5413B24FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CREDITO SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2014 CONTO CONTRATTUALE 31253108-001 DEL 5/2/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5516FC7D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N.  25535 DELl 21/12/2015 ACQUISTO MATERIALE DIRITTO ALLO STUDIO PLESSO MANZONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>312.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A13E941E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 162 DEL 31/3/2015  USCITA AD ORIGGIO DEL 17/3/2015 PLESSO ANNA FRANK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6012A00B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT N. 151082288 DEL 2/4/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02375280928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02375280928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>321.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>321.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6212B8099</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 740 DEL 27/5/2015 ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMM.VE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z621634A1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO PER NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE ANNO SC. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6314AF284</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 63 DEL 4/6/2015 ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66122CC17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 01003075 DEL 22/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08238300159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L`UFFICIO MODERNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08238300159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L`UFFICIO MODERNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z661422E0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 3 DEL 15/5/2015 PROGETTO INGLESE SCUOLA MANZONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433910967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOGRAF SAS DI VILELLA ANTONELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433910967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOGRAF SAS DI VILELLA ANTONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z661627D49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NR. 1_15 DEL 26/09/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DIRITTO ALLO STUDIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07978900152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07978900152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z69138330D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 38 DEL 10/04/2015 PER RIPARAZIONE COMPUTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E12A0187</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 1190E DEL 17/02/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997670583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997670583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F13530C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N.8715011751 DEL 10/02/2015 MESE DI NOVEMBRE CONTO CONTRATTUALE N. 31253108</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F14DA8FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA NR. 367 DEL 31/05/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7112F9004</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N.10 DEL 03/06/2015 PROGETTO RITMIA INFANZIA DI VIA MEDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01495590331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPAZI-RITMIA SPORTIVA DILETTANTISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01495590331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPAZI-RITMIA SPORTIVA DILETTANTISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7314D8E9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FAT..N.N. 66 DEL 15/6/2015 ACQUISTO COMPUTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7512FE46F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 27 DEL 28/02/2015 ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997670583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997670583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z751762918</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 135 DEL 31/12/2015 ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>141.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7616B3343</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 30006848 DEL 30/10/2015 PER ACQUISTO CANCELLERIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01636440024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01636440024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>823.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>823.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z766122CC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt.n.01003075 del 22/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08238300159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L`UFFICIO MODERNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08238300159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L`UFFICIO MODERNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B1400DAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 194 DEL 29/4/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIROBUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIROBUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B178EAB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 4 DEL 30/11/2015 PER COPIE PER OPEN DAY PLESSO MANZONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSDVD67L22F205A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYIRHO DI PARISOTTO DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRSDVD67L22F205A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYIRHO DI PARISOTTO DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z81767331</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 136 DEL 31/12/2015 PER AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS PER COMPUTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8213F5A2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 15600457 DEL 15/6/2015 NOLEGGIO FOTOINCISORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03005340967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISOGRAPH ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08238300159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L`UFFICIO MODERNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03005340967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISOGRAPH ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08238300159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L`UFFICIO MODERNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1752.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1752.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z84136D81B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. FE09 DEL 26/6/2015 PER PROGETTO BAOBABA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93532450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE  TEATRO DELL'ARMADILLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93532450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE  TEATRO DELL'ARMADILLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z84145E74F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NR. 30003688 DEL 06/05/2015 PER ACQUISTO CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01636440024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01636440024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8417189CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 23331 DEL 30/11/2015 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON FONDI DIRITTO ALLO STUDIO PLESSO A.FRANK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>369.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z851783027</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMBORSO SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI NATALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNGDLM61H70H264O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIGO DANIELA MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNGDLM61H70H264O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIGO DANIELA MARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z861365E16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO  IMPONIBILE FATT. N. 150469 DEL 31/03/2015 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1208.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1208.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A16B3F84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT.N. 23330 DEL 30/11/2015 ACQUISTO MATERIALE DIRITTO ALLO STUDIO PLESSO MANZONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>356.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>356.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C136C2BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NR. 112 DEL 28/02/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F14D8F4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. E 17 DEL 04/06/2015 PER SPETTACOLO TEATRALE PLESSO MANZONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11783080150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRON STAGE ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11783080150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRON STAGE ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z941718C24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 23339 DEL 30/11/2015 ACQUISTO MATERIALE  DIDATTICO DIRITTO ALLO STUDIO PLESSO A.FRANK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z94172EA2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 23341 DEL 30/11/2015 ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI DISABILI CON FONDI DIRITTO ALLO STUDIO PLESSO MARCONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1193.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1193.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z95147EAB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO EXPO JUNIOR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMLM60H47F205T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTAGNA MANUELA MARIA RITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMLM60H47F205T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTAGNA MANUELA MARIA RITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9516419FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. NR. 8715258134 DEL 29-10-2015 PER ONERI POSTALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z98170E0A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 23338 DEL 30/11/2015 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON FONDI DIRITTO ALLO STUDIO PLESSO A.FRANK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z99138EA51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 104 DEL 31/03/2015 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO EXPO YUNIOR 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05083120153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA NORD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05083120153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA NORD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>404.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>404.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z99149898D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 030000010 DEL 31/5/2015 ACQUISTO TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08238300159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L`UFFICIO MODERNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08238300159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L`UFFICIO MODERNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A135DC2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 4 DEL 23/06/2015 PER PROGETTO BENESSERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06844060969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABPSI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06844060969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABPSI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B1442F75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NR. 363 DEL 31/05/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B155473A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N.81 DEL 9/7/2015 PER CONTRATTO MANUTENZIONE COMPUTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C1546407</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N.154 DEL 28/2/2015 PER USCITA A MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08495990155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI BROGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08495990155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI BROGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C1737888</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CREDITO SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2015 CONTO CONTRATTUALE 31253108-001  FATT. N. 8715302176</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D136D8F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ESPERTO PER PROGETTO GIOCO CON RITMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TTRBHM79B05Z354A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OUATTARA IBRAHIM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TTRBHM79B05Z354A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OUATTARA IBRAHIM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1545.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1545.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB14AA1EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 296 DEL 25/5/2015 PER USCITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIROBUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIROBUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1930.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB14B2938</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO PER PROGETTO BENESSERE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MEDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93532450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE  TEATRO DELL'ARMADILLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93532450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE  TEATRO DELL'ARMADILLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB151AB09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 151084 DEL 24/7/2015 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1508.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1508.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB170DEEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 23336 DEL 30/11/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON FONDI DIRITTO ALLO STUDIO PLESSO MARCONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC1775346</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 520 DEL 18/12/2015 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO SPERIMENTANDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05083120153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA NORD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05083120153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA NORD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD15FECE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 15600685 dell/11/9/2015 PER  NOLEGGIO FOTOINCISORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03005340967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISOGRAPH ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03005340967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISOGRAPH ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE16BECF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT.N. 151613 DEL 30/10/2015 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1513.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1513.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB1138E30F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA IMPONIBILE N. 5529 DEL 28/3/2015 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO EXPO YUNIOR 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>408.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB1147C915</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CREDITO SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2015 CONTO CONTRATTUALE 31253108-001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB4149CF94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMBORSO SPESE PER PROGETTO INGLESE SCUOLA MANZONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTTMRZ74C43E573V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUTTAIA MARZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTTMRZ74C43E573V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUTTAIA MARZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>273.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>273.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB51176CCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 124 DELL'11/5/2015 PER USCITA DIDATTIC PLESSO MARCONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02724220047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02724220047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1010.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1010.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB51422FBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER ACQUISTO DVD PER PROGETTO EXPO YUNIOR 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCRLLM54D51A678P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARNECCHIA IOLE PALMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCRLLM54D51A678P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARNECCHIA IOLE PALMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB711AD013</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ASSICURAZIONE POLIZZA N.21069 - RAMO 730018/20117</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7231.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7231.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB112AAB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT.V3- 11581 DEL 17/12/2014 ACQUISTO MATERIALE DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>226.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC12BD4AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 8 DEL 31/01/2015 ACQUISTO CARTUCCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997670583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997670583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE1518213</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CREDITO SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2015  CONTO CONTRATTUALE 31253108-001 FATT. N. 8715174754 DEL 28/7/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC0151D4F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FONDI ANTICIPATI PER ACQUISTO MATERIALE DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FONDI 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTTMRZ74C43E573V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUTTAIA MARZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTTMRZ74C43E573V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUTTAIA MARZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC11719459</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 23335 DEL 30/11/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON FONDI DIRITTO ALLO STUDIO PLESSO A.FRANK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC117378B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CREDITO SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2015 FATT. N. 8715324056 CONTO CONTRATTUALE N. 31253108</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC3162AEDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NR. 618/15 DEL 30/09/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCFNC38R01H264O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE CECCONI FRANCO COLORIFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCFNC38R01H264O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE CECCONI FRANCO COLORIFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC415EBC45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT.N. 30005595 DEL 14/9/2015 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01636440024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01636440024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1139.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1139.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC5162EC31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NR. 20154E37371 DEL 23/10/2015 PER ACQUISTO LIBRETTO STUDENTE E FP ALUNNI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE  R.SPAGGIARI  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE  R.SPAGGIARI  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC611EB941</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CREDITO SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2014 FATTURA N.8715001569 DEL 16/01/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC817600B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 25589 DEL 21/12/2015 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO SPERIMENTANDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>121.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC1564A88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N.151095 DEL 27/7/2015 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1454.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1454.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD01765440</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 03000025 DEL 2/12/2015 RIPARAZIONE STAMPANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08238300159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L`UFFICIO MODERNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08238300159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L`UFFICIO MODERNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD712FBA37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 311 DEL 27/5/2015 PER USCITA A RIVOLTA D'ADDA PLESSO ANNA FRANK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD71730026</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT N. V3-23342 DEL 30/11/2015 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO BIBLIOTECA ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>638.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>638.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD8138E7B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 5530 DEL 28/3/2015 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO EXPO YUNIOR 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD8176A8C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 458 DEL 10/12/2015 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO SPERIMENTANDO SCUOLA DELL'INFANZIA CON FONDI DEL COMUNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05083120153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA NORD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05083120153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA NORD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD914AAD55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CREDITO SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2015 CONTO CONTRATTUALE N. 31253108-001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC11B1FA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.49/E DELL'1/3/2015 PER ANNUARIO DELLE SCUOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997670583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNGDRN69P21F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANGIA ADRIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997670583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNGDRN69P21F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANGIA ADRIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD1342F23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DEL 23/03/2015 A SALSOMAGGIORE PLESSO MANZONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE11EB8DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CREDITO SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2014 FATT.8715000789 DEL 16/01/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF1442F18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NR. 270 DEL 30/04/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF1442F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NR. 365 DEL 31/05/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE112D777E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento imponibile fatt. n. 150284 del 27/02/2015 acquisto carrelli per pulizie Plesso Marconi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>436.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE2121664E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NR. 258 DEL 30/04/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01990240135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE2172E4B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 3935 DEL 23711/2015 PER ACQUISTO MATERIALE PER ALUSSI DISABILI CON FONDI DIRITTO ALLO STUDIO PLESSO A.FRANK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>597.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>597.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE314988E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 40/E/2015 DEL 20/5/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12751000154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI FUGURA PANE E MATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12751000154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI FUGURA PANE E MATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE412C7C52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT.N.157 DEL 5/3/2015 PER VISITA COLLEGIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12313930153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE -PROVINCIA DI MILANO 1</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12313930153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE -PROVINCIA DI MILANO 1</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>157.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE412F89C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.14610093 DEL 02/02/2015 CARTA FOTOINCISORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997670583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03005340967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISOGRAPH ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997670583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03005340967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISOGRAPH ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE415788CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 03000017 DEL 20/7/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08238300159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L`UFFICIO MODERNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08238300159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L`UFFICIO MODERNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>498.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>498.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE4170E960</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT.N. 23337 DEL 30/11/2015 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON FONDI DIRITTO ALLO STUDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE513B4FFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 14610194 DEL 23/03/2015 PER ACQUISTO MATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00997670583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03005340967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISOGRAPH ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00997670583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03005340967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISOGRAPH ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE6147EAFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMBORSO SPESE PER PROGETTO INGLESE PER ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMLM60H47F205T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTAGNA MANUELA MARIA RITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMLM60H47F205T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTAGNA MANUELA MARIA RITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE7170D1AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 23334 DEL 30/11/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CON FONDI DIRITTO ALLO STUDIO PLESSO MANZONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE7173E402</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 129 DEL 30/11/2015 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO BIBLIOTECA PLESSO ANNA FRANK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGNN64H16H264M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE8137F8D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 01000563 DEL 28/2/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08238300159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L`UFFICIO MODERNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08238300159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L`UFFICIO MODERNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>929.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>929.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE8139057E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 000172/15 DEL 31/3/2015 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO EXPO YUNIOR 2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCFNC38R01H264O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE CECCONI FRANCO COLORIFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCFNC38R01H264O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE CECCONI FRANCO COLORIFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE9147C978</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CREDITO SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2015 CONTO CONTRATTUALE 31253108-001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITAL.SPA-ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE91767F44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 25588 DEL 21/12/2015 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO SPERIMENTANDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC112AE1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. V3-6037 DEL 24/10/2014 ACQUISTO MATERIALE CON FONDI DIRITTO ALLO STUDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE145BC4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 03000006 DEL 27/04/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08238300159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L`UFFICIO MODERNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08238300159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L`UFFICIO MODERNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>498.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>498.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF517358A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 125 DEL 16/12/2015 PER ACQUISTO SEGGIOLONE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MEDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115270330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALL'AGLIO FABIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115270330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALL'AGLIO FABIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF9112AEAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546630158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA FRANK</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 13/02/2015 ACQUISTO LIBRI CON DIRITTO ALLO STUDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08636330154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FAUSTA RESTELLI A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08636330154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA FAUSTA RESTELLI A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>579.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>579.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
